|
Faktúra |
708
|
Renovacia toner
|
122,08 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
06.11.2012 |
|
|
|
Delta Humenné s.r.o. |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné |
|
|
15.11.2012 |
|
Faktúra |
707
|
Čistiace a kancelárske potreby
|
286,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.11.2012 |
|
|
|
Krídla, s. r. o. |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné |
|
|
15.11.2012 |
|
Faktúra |
706
|
Klampiarské služby
|
96,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.11.2012 |
|
|
|
Michal Smetanka |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné |
|
|
15.11.2012 |
|
Objednávka |
92/2012
|
Odborné prehliadky VTZ tlakových a expanzných nádob
|
do140.- |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
06.12.2012 |
|
|
|
Michal Ondík, |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné |
Marta Hrubovčáková |
Ing. Glória Michalidesová, riaditeľka |
12.12.2012 |
|
Objednávka |
94/2012
|
Doplnenie materiálu do lekárničiek
|
do70.- |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
06.12.2012 |
|
|
|
Lekáreň Don Bosco |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné |
Marta Hrubovčáková |
Ing. Glória Michalidesová, riaditeľka |
12.12.2012 |
|
Faktúra |
675
|
Potraviny
|
82,08 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.11.2012 |
|
|
|
RYBA Košice spol. s.r. o. |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné |
|
|
12.11.2012 |
|
Faktúra |
851
|
Pranie prádla
|
61,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
|
UEZ s. r. o. |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné |
|
|
08.01.2013 |
|
Objednávka |
01/2013
|
ˇUradné overenie váh v školskej jedálni
|
120.- |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.01.2013 |
|
|
|
Ján Matta - Pavlisko Oprava váh |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné |
Marta Hrubovčáková |
Ing. Glória Michalidesová, riaditeľka |
15.01.2013 |
|
Zmluva |
|
Dohoda o stravovaní a o podmienkach úhrady v školskej jedálni
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
16.01.2013 |
|
|
|
Hotelová akadémia |
Domov sociálnych služieb, Krízové stredisko, Ružová 80, 093 03 Vranov nad Topľou |
|
|
17.01.2013 |
|
Faktúra |
865
|
Potraviny
|
55,38 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.01.2013 |
|
|
|
Podvihorlatske pekárne a cukrárne a. s. |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné |
|
|
08.01.2013 |
|
Faktúra |
864
|
Potraviny
|
28,32 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
31.12.2012 |
|
|
|
Humenská mliekareň, a. s. |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné |
|
|
08.01.2013 |
|
Faktúra |
863
|
Maliarské práce
|
661,57 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
31.12.2012 |
|
|
|
Ľubomír Beca |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné |
|
|
08.01.2013 |
|
Faktúra |
861
|
Inventár do školskej jedálne
|
411,94 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.12.2012 |
|
|
|
Ing. Julian Škerlík - Active Wear |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné |
|
|
08.01.2013 |
|
Faktúra |
859
|
MAGMA HCM systémová podpora - 4. štvrťrok
|
193,28 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
|
AutoCont |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné |
|
|
08.01.2013 |
|
Faktúra |
858
|
Potraviny
|
37,69 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
|
Podvihorlatske pekárne a cukrárne a. s. |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné |
|
|
08.01.2013 |
|
Faktúra |
854
|
Potraviny
|
35,16 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
|
MECOM GROUP s. r. o. |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné |
|
|
08.01.2013 |
|
Faktúra |
852
|
Potraviny
|
75,84 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
|
Podvihorlatske pekárne a cukrárne a. s. |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné |
|
|
08.01.2013 |
|
Faktúra |
850
|
Pranie prádla
|
113,36 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
|
UEZ s. r. o. |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné |
|
|
07.01.2013 |
|
Objednávka |
03/2013
|
Úradné overenie váh v Sieste
|
do80.- |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.01.2013 |
|
|
|
Ján Matta - Pavlisko Oprava váh |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné |
Marta Hrubovčáková |
Ing. Glória Michalidesová, riaditeľka |
15.01.2013 |
|
Faktúra |
849
|
Dodávka a montáž zasklennej steny a dverí
|
8 532,35 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
|
Ľubomír Boško MAHAGON |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné |
|
|
07.01.2013 |