|
Faktúra |
310
|
Potraviny
|
59,71 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.04.2012 |
|
|
|
MECOM GROUP s. r. o. |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné |
|
|
25.05.2012 |
|
Faktúra |
308
|
Potraviny
|
206,42 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.04.2012 |
|
|
|
GVP, spol. s. r. o. Humenné |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné |
|
|
25.04.2012 |
|
Faktúra |
295
|
Potraviny
|
21,96 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
25.04.2012 |
|
|
|
KÁVOMATY, s. r. o. |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné |
|
|
25.05.2012 |
|
Faktúra |
307
|
Potraviny
|
44,73 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.04.2012 |
|
|
|
PEPSI-COLA SR. s. r. o. |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné |
|
|
25.05.2012 |
|
Faktúra |
306
|
Potraviny
|
69,77 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.04.2012 |
|
|
|
MECOM GROUP s. r. o. |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné |
|
|
25.05.2012 |
|
Faktúra |
305
|
Potraviny
|
14,93 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.04.2012 |
|
|
|
MECOM GROUP s. r. o. |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné |
|
|
25.05.2012 |
|
Faktúra |
304
|
Potraviny
|
137,99 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.04.2012 |
|
|
|
Humenská mliekareň, a. s. |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné |
|
|
25.05.2012 |
|
Faktúra |
303
|
Potraviny
|
86,76 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.04.2012 |
|
|
|
Podvihorlatske pekárne a cukrárne a. s. |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné |
|
|
25.05.2012 |
|
Faktúra |
302
|
Potraviny
|
93,74 |
s DPH |
Kúpna zmluva zo dňa 21. 09. 2011
|
Kúpna zmluva zo dňa 21. 09. 2011
|
|
|
|
|
|
27.04.2012 |
|
|
|
COOP Jednota Humenné, spotrebné družstvo |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné |
|
|
25.05.2012 |
|
Faktúra |
301
|
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
|
195,64 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
26.04.2012 |
|
|
|
Generali Slovensko, a. s. |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné |
|
|
26.04.2012 |
|
Faktúra |
300
|
Vodné, stočné, vody z povrchového odtoku
|
841,09 |
s DPH |
Zmluva o dodávke vody 20-00000919P02008
|
Zmluva o dodávke vody 20-00000919P02008
|
|
|
|
|
|
25.04.2012 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné |
|
|
25.05.2012 |
|
Faktúra |
299
|
Odobraté stravné lístky
|
457,39 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
|
VAŠA Slovensko, s. r. o. |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné |
|
|
25.05.2012 |
|
Faktúra |
298
|
Potraviny
|
55,55 |
s DPH |
Kúpna zmluva zo dňa 21. 09. 2011
|
Kúpna zmluva zo dňa 21. 09. 2011
|
|
|
|
|
|
27.04.2012 |
|
|
|
COOP Jednota Humenné, spotrebné družstvo |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné |
|
|
25.05.2012 |
|
Faktúra |
297
|
Potraviny
|
219,19 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.04.2012 |
|
|
|
RYBA Košice spol. s.r. o. |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné |
|
|
25.05.2012 |
|
Faktúra |
296
|
Potraviny
|
62,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.04.2012 |
|
|
|
Podvihorlatske pekárne a cukrárne a. s. |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné |
|
|
25.05.2012 |
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Oprava výťahov
|
12 628.51 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.10.2014 |
15.10.2014 |
31.10.2014 |
23.10.2014 |
Štefan Polák, 067 2 Ohradzany 223 |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné |
|
|
07.10.2014 |