|
|
Faktúra |
739
|
Potraviny
|
87,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
16.11.2012 |
|
|
|
RYBA Košice spol. s.r. o. |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
738
|
Potraviny
|
48,84 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2012 |
|
|
|
PEPSI-COLA SR. s. r. o. |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
737
|
Potraviny
|
68,30 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
16.11.2012 |
|
|
|
MECOM GROUP s. r. o. |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
736
|
Potraviny
|
32,23 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
16.11.2012 |
|
|
|
MECOM GROUP s. r. o. |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
751
|
Dobropis - potraviny
|
-16,75 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
21.11.2012 |
|
|
|
GVP, spol. s. r. o. Humenné |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné |
|
|
10.12.2012 |
|
|
Faktúra |
753
|
Potraviny
|
39,44 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.11.2012 |
|
|
|
MECOM GROUP s. r. o. |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné |
|
|
10.12.2012 |
|
|
Faktúra |
734
|
Potraviny
|
42,26 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.11.2012 |
|
|
|
Humenská mliekareň, a. s. |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
765
|
Telefonické služby
|
0,04 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
26.11.2012 |
|
|
|
Orange Slovensko a. s. |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné |
|
|
10.12.2012 |
|
|
Objednávka |
91/2012
|
Renovácia tonerových kaziet
|
do150.- |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.12.2012 |
|
|
|
Delta Humenné s.r.o. |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné |
Marta Hrubovčáková |
Ing. Glória Michalidesová, riaditeľka |
12.12.2012 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo
|
8 532,35 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
06.12.2012 |
|
|
|
Ľubomír Boško - MAHAGON |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné |
|
|
07.12.2012 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o výkone správy
|
65,91 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.12.2012 |
|
|
|
Orange Slovensko a. s. |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné |
|
|
19.12.2012 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci pri zabezpečovaní možných pracovných miest pre študentov v zahraničných destináciách
|
130/študent |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.12.2012 |
|
|
|
GLOBAL CONTRACT, s.r.o. |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné |
|
|
13.12.2012 |
|
|
Faktúra |
771
|
Potraviny
|
70,63 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
26.11.2012 |
|
|
|
Mária Čaklošová - OVO centrum |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné |
|
|
10.12.2012 |
|
|
Faktúra |
770
|
Potraviny
|
5,75 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
26.11.2012 |
|
|
|
MECOM GROUP s. r. o. |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné |
|
|
10.12.2012 |
|
|
Faktúra |
769
|
Potraviny
|
103,22 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
26.11.2012 |
|
|
|
MECOM GROUP s. r. o. |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné |
|
|
10.12.2012 |
|
|
Faktúra |
768
|
Potraviny
|
100,99 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2012 |
|
|
|
RYBA Košice spol. s.r. o. |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné |
|
|
10.12.2012 |
|
|
Faktúra |
767
|
Poistné
|
177,71 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.11.2012 |
|
|
|
Allianz -Slovenská poisťovňa, a. s. |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné |
|
|
10.12.2012 |
|
|
Faktúra |
766
|
Telefonické služby
|
0,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
26.11.2012 |
|
|
|
Orange Slovensko a. s. |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné |
|
|
10.12.2012 |
|
|
Faktúra |
764
|
Telefonické služby
|
0,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
26.11.2012 |
|
|
|
Orange Slovensko a. s. |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné |
|
|
10.12.2012 |
|
|
Faktúra |
754
|
Potraviny
|
15,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
23.11.2012 |
|
|
|
MECOM GROUP s. r. o. |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné |
|
|
10.12.2012 |