|
Objednávka |
|
asc
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
777
|
Stravné lístky
|
161,28 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.11.2012 |
|
|
|
VAŠA Slovensko, s. r. o. |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné |
|
|
10.12.2012 |
|
Faktúra |
791
|
Čistiace a kancelárske potreby
|
205,87 |
s DPH |
Objednávka č.: 90/2012
|
|
|
|
|
|
|
05.12.2012 |
|
|
|
Krídla, s. r. o. |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné |
|
|
10.12.2012 |
|
Faktúra |
790
|
Renovácia, toner
|
122,92 |
s DPH |
Objednávka č. :82/2012
|
|
|
|
|
|
|
05.12.2012 |
|
|
|
Delta Humenné s.r.o. |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné |
|
|
10.12.2012 |
|
Faktúra |
788
|
Servis výťahov
|
51,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.12.2012 |
|
|
|
Štefan Polák |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné |
|
|
10.12.2012 |
|
Faktúra |
787
|
Odvoz odpadu
|
149,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
|
Technické služby mesta Humenné |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné |
|
|
10.12.2012 |
|
Faktúra |
785
|
Potraviny
|
108,32 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
|
Mária Čaklošová - OVO centrum |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné |
|
|
10.12.2012 |
|
Faktúra |
784
|
Potraviny
|
112,31 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.11.2012 |
|
|
|
RYBA Košice spol. s.r. o. |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné |
|
|
10.12.2012 |
|
Faktúra |
783
|
Potraviny
|
106,06 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
|
MECOM GROUP s. r. o. |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné |
|
|
10.12.2012 |
|
Faktúra |
782
|
Potraviny
|
20,09 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
|
MECOM GROUP s. r. o. |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné |
|
|
10.12.2012 |
|
Faktúra |
781
|
2,50
|
Potraviny |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
|
Mária Čaklošová - OVO centrum |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné |
|
|
10.12.2012 |
|
Faktúra |
780
|
Potraviny
|
77,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
|
MECOM GROUP s. r. o. |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné |
|
|
10.12.2012 |
|
Faktúra |
778
|
Potraviny
|
62,77 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.11.2012 |
|
|
|
Mária Čaklošová - OVO centrum |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné |
|
|
10.12.2012 |
|
Faktúra |
776
|
Kontrola a čistenie komínov
|
192,00 |
s DPH |
Objednávka č.: 86/2012
|
|
|
|
|
|
|
30.11.2012 |
|
|
|
Viliam Harvan - RACIONAL |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné |
|
|
10.12.2012 |
|
Faktúra |
794
|
Potraviny
|
87,49 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.12.2012 |
|
|
|
Podvihorlatske pekárne a cukrárne a. s. |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné |
|
|
10.12.2012 |
|
Faktúra |
773
|
Kompenzátor a tesnenie
|
56,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.11.2012 |
|
|
|
Ing.Štefánia Keltošová -UNITERM |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné |
|
|
10.12.2012 |
|
Faktúra |
772
|
Výkon činnosti technika požiarnej ochrany
|
33,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.11.2012 |
|
|
|
Požiarny servis - Humenné s. r. o. |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné |
|
|
10.12.2012 |
|
Faktúra |
772
|
Výkon činnosti technika požiarnej ochrany
|
33,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.11.2012 |
|
|
|
Požiarny servis - Humenné s. r. o. |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné |
|
|
28.12.2012 |
|
Objednávka |
109/2012
|
maliarske práce
|
do700.- |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.12.2012 |
|
|
|
Ľubomír Beca |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné |
Marta Hrubovčáková |
Ing. Glória Michalidesová, riaditeľka |
21.12.2012 |
|
Objednávka |
108/2012
|
2 ks volejbalové lopty
|
do70.- |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.12.2012 |
|
|
|
DIAMIR s.r.o. L. Hrádok |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné |
Marta Hrubovčáková |
Ing. Glória Michalidesová, riaditeľka |
21.12.2012 |