|
Faktúra |
195
|
Potraviny
|
99,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
23.03.2012 |
|
|
|
MECOM GROUP s. r. o. |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné |
|
|
26.03.2012 |
|
Faktúra |
169
|
Zemný plyn
|
5 259,02 |
s DPH |
Zmluva o dodávke plynu č. 5000007729
|
Zmluva o dodávke plynu č. 5000007729
|
|
|
|
|
|
09.03.2012 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné |
|
|
22.03.2012 |
|
Faktúra |
163
|
Hlasové služby
|
33,95 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.03.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné |
|
|
22.03.2012 |
|
Faktúra |
164
|
Hlasové služby
|
26,52 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.03.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné |
|
|
22.03.2012 |
|
Faktúra |
165
|
Potraviny
|
55,67 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.03.2012 |
|
|
|
MECOM GROUP s. r. o. |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné |
|
|
22.03.2012 |
|
Faktúra |
166
|
Potraviny
|
187,13 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.03.2012 |
|
|
|
RYBA Košice spol. s.r. o. |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné |
|
|
22.03.2012 |
|
Faktúra |
167
|
Potraviny
|
366,14 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.03.2012 |
|
|
|
GVP, spol. s. r. o. Humenné |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné |
|
|
22.03.2012 |
|
Faktúra |
168
|
Pranie prádla
|
100,30 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.03.2012 |
|
|
|
UEZ s. r. o. |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné |
|
|
22.03.2012 |
|
Faktúra |
170
|
Hlasové služby
|
0,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.03.2012 |
|
|
|
Telefónica Slovakia, s. r. o. |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné |
|
|
22.03.2012 |
|
Faktúra |
177
|
Potraviny
|
14,74 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.03.2012 |
|
|
|
MECOM GROUP s. r. o. |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné |
|
|
22.03.2012 |
|
Faktúra |
171
|
Prebíjanie odpadového potrubia
|
182,00 |
s DPH |
Objednávka č.: 14/2012
|
|
|
|
|
|
|
13.03.2012 |
|
|
|
HRANČÁK - VAS s. r. o. |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné |
|
|
22.03.2012 |
|
Faktúra |
172
|
Uverejnenie inzerátu - prenájom nebyt. priestorov nov č.: 10/2012
|
30,00 |
s DPH |
Objednávka č.: 15/2012
|
|
|
|
|
|
|
12.03.2012 |
|
|
|
FAMM PRESS s. r. o. |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné |
|
|
12.03.2012 |
|
Faktúra |
173
|
Potraviny
|
45,30 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.03.2012 |
|
|
|
MECOM GROUP s. r. o. |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné |
|
|
22.03.2012 |
|
Faktúra |
174
|
Potraviny
|
356,75 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.03.2012 |
|
|
|
GVP, spol. s. r. o. Humenné |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné |
|
|
22.03.2012 |
|
Faktúra |
175
|
Potraviny
|
49,46 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.03.2012 |
|
|
|
Mária Čaklošová - OVO centrum |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné |
|
|
22.03.2012 |
|
Faktúra |
176
|
Potraviny
|
71,35 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.03.2012 |
|
|
|
MECOM GROUP s. r. o. |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné |
|
|
22.03.2012 |
|
Faktúra |
194
|
Potraviny
|
84,44 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
|
Podvihorlatske pekárne a cukrárne a. s. |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné |
|
|
19.03.2012 |
|
Faktúra |
196
|
Potraviny
|
63,53 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
23.03.2012 |
|
|
|
Podvihorlatske pekárne a cukrárne a. s. |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné |
|
|
26.03.2012 |
|
Faktúra |
161
|
Elektrina
|
1 962,01 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny 5100309284C
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny 5100309284C
|
|
|
|
|
|
08.03.2012 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a. s. |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné |
|
|
22.03.2012 |
|
Faktúra |
220
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
|
MECOM GROUP s. r. o. |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné |
|
|
12.04.2012 |